南宁交投集团审计部:以有力有效的审计监督服务国有企业发展大局
南宁交投集团审计部,成立于2014年7月,始终立足“审计监督首先是经济监督”定位,多措并举推动内部审计向纵深发展,较好发挥内部审计在国有企业和国有资本监督中的重要作用,先后获得“广西三八红旗集体”“全区内部审计工作成绩突出集体”“内部审计宣传工作成绩突出单位”“《广西内审信息》杂志宣传先进单位”等荣誉。审计理论研讨论文多次斩获全国优秀奖、广西特等奖、广西一等奖,审计案例被评为广西审计优秀典型案例二等奖,审计经验被收录在《广西内部审计财经审计事务与实践》一书中。
审计部积极推动重要子公司设立内部审计机构,建立了“上审下”的审计管理模式,并指导子公司建立和完善本单位内部审计相关管理制度,及时向审计部报告审计计划、审计报告、审计发现问题、整改落实情况以及审计人员任免和年度绩效考核结果等重大事项。强化集团总部对内部审计工作统一管控,统一制定审计计划、确定审计标准、调配审计资源,为内部审计工作的顺利实施奠定坚实基础。
口传心授 锤炼高素质专业化队伍
为构建一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计人才队伍,提高审计人员专业胜任能力,南宁交投集团审计部创新人才培养模式,除采取“老带新”“以审代培”“交叉检查”“季度交流会”等内训方式、聘请专家统一授课、组织人员脱产培训外,还积极选派审计人员参加国家审计项目,“走出去”开拓视野,“学回来”提升水平,审计部人员的综合素质得到很大提升。
没有完美的个人,只有完美的团队;有了优秀的团队,才会有优秀的个人。审计部莫少妮于2022年9月从公交集团财务岗选聘到审计岗,在审计部老员工的帮助、指导以及自身努力下,仅用一年时间就从“审计小白”迅速成长为能够独当一面的审计业务骨干,并取得审计师职称。
“为国而审,为民而计”是审计人的初心和使命,南宁交投集团审计部全体人员努力克服时间紧、人员少、任务重等重重困难,带病工作不言苦,加班加点是常态,坚持审计工作实务与理论研究并重,做到“规定动作”抓实,“自选动作”出彩。近年来,审计部开展审计、检查项目89项,有效发挥审计“治已病”“防未病”的职能作用。
为适应新时代对内部审计提出的新任务新要求,审计部以研究型审计为抓手,积极参与各项内部审计理论研讨活动,形成多项有站位有高度有深度的审计成果。审计部申报的5篇理论研讨文章均获得区级特等奖或一等奖,其中2篇还荣获全国优秀论文。
审计部积极发扬主动精神,勇于并善于总结和推广内部审计先进经验,多篇审计工作信息被广西内审协会和市审计局采用,审计工作经验做法得到《中国审计报》刊发。
2021年,审计部作为发起人组建广西内部审计师协会南宁市联络部企业组,搭建市属国有企业沟通交流平台,互学互鉴共话企业发展。显著的工作成效吸引了众多单位,审计部接待了兰州市国资委、防城港市国资委、贺州交投集团、南宁威宁集团等区内外来访交流学习内部审计经验的单位,被评为“内部审计宣传工作成绩突出单位”“《广西内审信息》杂志宣传先进单位”。